發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹落實全面從嚴(yán)治黨要求,切實履行機(jī)關(guān)黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任;指導(dǎo)所屬單位抓好黨的建設(shè)工作。
2、負(fù)責(zé)縣委會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作。
3、負(fù)責(zé)公文的收文辦理,負(fù)責(zé)縣委文件的起草、校核、印發(fā)工作。
4、負(fù)責(zé)縣委值班、信訪接待工作。
5、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院建設(shè)、管理和安全保衛(wèi)工作。
6、負(fù)責(zé)全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)全縣檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。
7、負(fù)責(zé)辦理縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的設(shè)置、呈報、審批和黨員教育、管理、發(fā)展工作。負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)單位黨費的收繳和管理。
8、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
9、負(fù)責(zé)牽頭研究擬訂縣委國安委及其辦公室年度工作要點、工作計劃、實施方案和工作總結(jié);協(xié)調(diào)開展國家安全宣傳教育、動員、培訓(xùn)等有關(guān)工作,指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)全縣國家安全工作的新聞宣傳和輿論引導(dǎo);承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣國家安全保障能力建設(shè)和專業(yè)隊伍建設(shè)的具體工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:縣委辦是協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)處理縣委日常工作的縣委工作機(jī)關(guān),為正科級行政單位,加掛縣直機(jī)關(guān)工委、縣檔案局牌子,共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個,分別為:總值班室、督查室、秘書組、辦文法規(guī)室、密碼通信室、保密室、財務(wù)室、行政組、檔案行政管理組、外事和港澳事務(wù)組、臺灣事務(wù)組、機(jī)關(guān)黨建組、國安組。下設(shè)正股級事業(yè)單位2個,分別為縣涉密載體銷毀中心、縣委機(jī)關(guān)黨建事務(wù)中心。辦公機(jī)構(gòu)設(shè)在縣委辦的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)9個,分別為:縣委深改委、縣委國安委、縣委保密委、縣委外事委、對臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組、標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組、密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組、安可工作領(lǐng)導(dǎo)小組、督促檢查工作協(xié)調(diào)小組。本部門共有編制人數(shù)57人,實有在職人數(shù)56人,退休人數(shù)22人,離休人數(shù)1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會辦公室預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會辦公室本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,094.44萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,094.44萬元。收入較去年減少9.25萬元,主要原因是在職職工人數(shù)的減少,相應(yīng)減少人員經(jīng)費。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算1,094.44萬元,其中:一般公共服務(wù)支出982.94萬元,社會保障和就業(yè)支出63.9萬元,住房保障支出47.6萬元。支出較去年減少9.25萬元,主要原因是在職職工人數(shù)的減少,相應(yīng)減少人員經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,094.44萬元,其中:一般公共服務(wù)支出982.94萬元,占89.81%,社會保障和就業(yè)支出63.9萬元,占5.84%,住房保障支出47.6萬元,占4.35%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算804.44萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預(yù)算290萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:保密工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于保密宣傳教育、保密設(shè)備配置、保密行政執(zhí)法等方面;城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于城鄉(xiāng)治理工作和督查、督導(dǎo),并對全縣工作進(jìn)行評先獎勵等方面;黨委視頻會議系統(tǒng)支出20萬元,主要用于黨委視頻會議等方面;檔案工作(負(fù)責(zé)全縣檔案工作)支出5萬元,主要用于檔案工作培訓(xùn)執(zhí)法,全縣檔案數(shù)字化工作開展內(nèi)容等方面;電子公文處理系統(tǒng)支出10萬元,主要用于電子公文系統(tǒng)決策信息的報送、傳達(dá)及設(shè)備配置和維護(hù)等方面;對臺工作(港澳、外事、臺灣)支出5萬元,主要用于接待返衡臺胞,走訪慰問臺胞,向上級部門匯報全縣工作情況等方面;法律顧問經(jīng)費支出8萬元,主要用于與律師事務(wù)所簽訂合同,承擔(dān)所有常委單位的法律法規(guī)工作等方面;國安工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于全縣工作的宣傳教育和執(zhí)法,開展培訓(xùn),動員及走訪調(diào)查,會議召開等方面;機(jī)關(guān)食堂經(jīng)費支出20萬元,主要用于機(jī)關(guān)食堂的設(shè)備設(shè)施維護(hù)等方面;機(jī)要租線費支出15萬元,主要用于機(jī)要租線,機(jī)要兩條專線的租賃費,設(shè)備維修費和機(jī)器更新費用等方面;計算機(jī)加密經(jīng)費支出22萬元,主要用于維護(hù)全縣機(jī)要設(shè)備的管理,培訓(xùn),會議,網(wǎng)絡(luò)專線租賃費用,聯(lián)系省市機(jī)要工作的對接等方面;青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出35萬元,主要用于五四活動,會議,日常支出,到全縣學(xué)校及單位開展工作,培訓(xùn)等方面;深改辦經(jīng)費支出25萬元,主要用于深化改革,指導(dǎo)全縣的深化改革工作,調(diào)研,會議,接待支出等方面;縣委及縣委辦組織的會議經(jīng)費(含縣委經(jīng)濟(jì)工作會議)支出30萬元,主要用于承擔(dān)全縣各種會議的會務(wù)及省委市委視頻會議處內(nèi)容等方面;縣直機(jī)關(guān)工委工作(負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)單位黨建工作)支出20萬元,主要用于縣直機(jī)關(guān)工委,會議,培訓(xùn),檔案,督查督辦等方面;信訪接待經(jīng)費支出10萬元,主要用于接訪,會議,督查督辦工作,通訊費用等方面;應(yīng)急處理經(jīng)費支出15萬元,主要用于應(yīng)急管理,全縣應(yīng)急事件處理工作,會議,督查督導(dǎo)工作, 工作人員加班,崗位津貼該處內(nèi)容等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:2023年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費120.52萬元,比上年預(yù)算增加1.42萬元,增長1.19%,主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理、信息化建設(shè)需要增加經(jīng)費投入。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元,其中,公務(wù)接待費8萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少4萬元,主要是貫徹上級“厲行節(jié)約”的精神,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的開支。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預(yù)算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2023年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,094.44萬元,其中,基本支出804.44萬元,項目支出290萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
001001__中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會辦公室部門預(yù)算公開表
中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會辦公室整體支出績效目標(biāo)表
中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會辦公室項目支出績效目標(biāo)表